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企业内部审计与风险防范

发布日期:2015-08-20浏览:1444

  • 课程背景

    本课程从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量内控内审项目的真实工作记录进行提炼,结合培训师给企业内控咨询服务的经验,以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者掌握内审一般程序及方法,同时理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同项目灵活运用内控知识;对已有一定经验的内审人员提供更广阔的思路和更深入的理解。

    课程价值点

    本课程从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量内控内审项目的真实工作记录进行提炼,结合培训师给企业内控咨询服务的经验,以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者掌握内审一般程序及方法,同时理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同项目灵活运用内控知识;对已有一定经验的内审人员提供更广阔的思路和更深入的理解。

    课程对象


    公司内控、内审及相关管理人员。

    解决问题


    帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 ;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,为企业运营管理提出改善建议。

    学员收获


    帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 ;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,为企业运营管理提出改善建议。

    企业收获


    帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 ;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,为企业运营管理提出改善建议。

    课程时长

    12小时 H

    课程大纲


    (一)内部审计基础


    1.内部审计概述


    2.内部审计团队建设


    - 内部审计的部门设置


    - 内部审计人员的素质


    - 内部审计部门的工作范围及作用


    3.内部审计文书与标准


    - 内部审计专业实务标准


    - 管理需要——内部审计的工作方法


    - 各阶段常用的文书和表格


    - 道德规范


    4.内部审计流程


    - 内部审计组织与计划


    - 审计立项与授权


    - 审计准备


    - 初步调查


    - 指导和开展内部审计


    - 分析性程序及符合性测试


    - 实质性测试及详细审查


    - 审计发现与设计建议


    - 向董事会和高层管理者报告


     


    (二)内控与风险管理基础


    Ø  内部控制及内控审计实务基础


    v  引言:企业舞弊及风险防范


    v  内部控制与风险管理框架与法规介绍


    v  建立风险管理体系九步法讲解


    Ø  总体了解


    Ø  流程划分与分析


    Ø  目标设定


    Ø  风险辨识


    Ø  风险分析


    Ø  风险评价


    Ø  选择风险管理策略


    Ø  建立控制活动


    Ø  持续改进


    v  内控及风险管理常见工具和表单


    Ø  我国企业内部控制与风险管理常见问题及对策


    v  不相容职责未有效分离


    v  岗位职责与职务代理不够合理


    v  未建立岗位轮换制度


    v  过于依赖人治,企业资源个人化


    v  授权审批体系不合理


    v  IT建设落后或未进行有效规划


    v  内控制度体系混乱


    v  流程与表单未有效使用


    v  过于注重效率,忽视风险控制


    v  内控制度执行不到位


     


    (三)企业各业务循环常见风险、内控要点及审计方法


    Ø  销售与收款环节常见风险、内控要点与审计方法


    v  销售合同及收款管理


    v  授信及应收账款管理


    v  销售物流管理


    Ø  采购与付款环节常见风险、内控要点与审计方法


    v  招标管理


    v  供应商选择与管理


    v  货物验收与采购付款


    v  存货管理


    Ø  基建工程项目与固定资产常见风险、内控要点与审计方法(可略)


    Ø  财务管理常见风险、内控要点与审计方法


    v  货币资金管理


    v  票据管理


    v  费用报销及付款管理


    v  收款管理


    v  投融资管理


    v  会计核算及财务报告编制


    Ø  人力资源环节常见风险、内控要点与审计方法


    v  人力资源引进阶段(人员招聘)


    v  人力资源开发阶段(劳动合同签订、培训)


    v  人力资源使用阶段(日常考勤、薪酬激励、考核)


    v  人力资源退出阶段(离职与辞退)


    Ø  行政综合管理常见风险、内控要点与审计方法


    v  印章管理


    v  公文与档案管理


    v  合同管理


    v  资产管理


    v  信息系统管理

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